近日,杭州市萧山区审计局在对5家区属国有平台运营情况专项审计调查中,将研究型审计融入审计项目,贯穿审计的审前、审中、审后各个环节,全面提高审计广度、精度与效度,取得了较好的审计成效,推动国有平台高质量发展。
一直以来,萧山区审计局围绕区委、区政府深化国有企业改革目标,从职能定位、经营风险、转型升级、决策程度及内部管理等5个方面对国有平台进行全方面、深层次、多角度分析研判,揭示国有平台改革发展中的风险隐患,针对性地提出审计意见建议,推动萧山区国有平台做强做优做大,促进国有平台高质量发展。
同时,按照立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出相应要求,建立审计问题整改清单,联合人大、纪委、财政等部门联合督查,把发现问题、解决问题和促进完善制度并重,从源头上推动审计查出问题整改,确保审计一个、规范一片、促进一片,以提升国有平台核心竞争力、推进国企领导人权力规范运行,助力打好国企改革攻坚战。
此外,提出完善制度、规范机制、强化管理、防范风险等审计意见建议,同时促使区政府多次召开专题会进行研究讨论国企改革,并于近日出台了深化国企改革的方案,优化了包括职业经理人制度、综合业绩考核等10项制度,而这次改革也是区级国有平台的一次布局结构、功能定位的系统性、整体性的大调整,是一场体制机制重塑的大变革,也是促使萧山区实现高质量发展的现实所需。 (胡洁)